审计查出问题整改建议——预算管理篇

更新时间:2024-09 来源:网友投稿

2.建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;

3.编制下年预算时充分考虑以前年度结余资金和转移支付资金等因素。

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二十七、违纪问题表现:对资产疏于管理,造成损失浪费

整改建议:

1.召开党委(党组)会议专题研究,制定整改措施,进一步核查是否存在违规违纪行为,根据具体情况给予处理处罚,追究相关人员责任,形成会议记录;

2.建立健全资产内部管理制度;

3.已按规定履行职责,规范资产管理,并对流失或损失浪费的资产采取补救措施。

《审计查出问题整改建议——预算管理篇.doc》
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