义务教育经费管理使用情况专项审计问题整改报告

更新时间:2026-05 来源:网友投稿

一、审计问题情况

审计共发现问题15个,其中课后服务方面问题4个,心理健康室建设方面问题1个,项目建设管理方面问题3个,教师队伍管理方面问题2个,食堂管理方面问题2个,资产管理方面问题2个,内部审计方面问题1个。

二、审计整改工作开展情况

(一)强化组织保障

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一是申请下账处置一批。对62宗未经审批已拆除但未下账、19宗年久失修自然损毁、12宗已经出售的资产,收集相关下账资料,报县财政部门和县人民政府审批后进行下账处置。

二是规范管理一批。对168宗未经委托管理被占用、57宗出租市场主体的资产,会同资产管理主体单位对占用方、出租方、承租方发函,规范房屋管理协议及出租程序。三是探索办证盘活利用一批。对权属清楚因四至无纠纷的资产,向县自规局申请办理不动产权证,成功办证的资产,按要求划转给乡镇(区)人民政府盘活利用。

截至目前,已完成申请下账处置资产佐证资料的收集,县教育局党组已专题研究,下一步将专题报县人民政府研究审批。拟定了《XX县闲置学校资产清理工作实施方案》,由县教育局党组研究,计划组建专班,对全县闲置资产进行全面清查。积极与县财政局、县自规局对接,探索办证划转盘活利用的有效途径,目前已为结束岸镇中心幼儿园不动产权证事宜。

四、下步工作打算

坚持以问题为导向,通过开展整改“回头看”,全面核查审计整改的真实性、完整性和有效性。重点聚焦整改措施是否落实到位、整改目标是否如期实现、相关制度机制是否健全完善、资金使用是否规范高效、业务流程规范管理是否持续加强。通过问题真改实改、应改尽改,全力巩固审计成果,以长效机制堵塞管理漏洞,以管理效能提升防范化解管理风险。