公司年度内部控制体系建设自评报告

更新时间:2024-06 来源:网友投稿

一、年度本公司内部控制体系建设总体情况

内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督的各个阶段、各个层级,涵盖了每一项活动的过程始终,是关系公司和职工发展的根本。公司内部控制体系建设一直秉持明确职责、分解任务、落实责任的基本原则,切实发挥制度全局性、稳定性、长期性的作用,积极实现流程细节化、精细化、标准化,坚持谨小慎微、查漏补缺的工作方式,确保本年度内部缺陷数量控制在合理范围,总体内控工作形势可防可控、平稳运行。

一是坚持制度建设不放松,确保部门责任落实。自去年1月以来,公司深刻把握公司科学发展理念,持续加强制度建设和流程管控,保障各种机制系统性、整体性、协同性运行,进而推动公司内部控制体系建设不断深入。通过各部门梳理完善,累计新增业务管理、人力资源、资产管理等方面制度,修改党建事务、人力资源、组织架构等方面制度,有力推动公司治理体系和治理能力现代化、高效化。

二是严把流程细节,部署和推进制度执行。通过加强考勤监督,提升OA系统功能优化与全面应用,完善改进公文、印章、合同、签报等流程设置,坚持从细节入手,持续加强过程管控,及时发现并调整流程中出现的问题,有效促进办事效率的提升,形成了更加规范、高效的办公氛围,增强了各项工作的纪律要求。

---此处隐藏7214字,下载后查看---

六、下一年度内部控制工作计划

内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程,持续改进和健全公司的内控制度,并根据外部环境的变化、政策的规定及企业内部经营发展的实际需求,适时对内部控制制度加以调整,使内部控制与经营规模、业务开展、市场竞争和风险管控等相适应。在以上主体思想的基础上下一年度主要工作计划如下:

一是深入内部控制宣传工作。由综合管理部牵头,开展教育培训,包括管理制度培训、专业技能培训、岗位职责描述等内容,学习并引进其他企业先进的内控管理知识,大力宣传内控机制建设的重要意义。

二是强化制度建设。加大制度建设和清理完善力度,有效防止制度机制风险。以职能、业务部门为主体,根据公司自我建设要求,继续完成制度新增、修订、废除的工作,确保公司内部制度建设跟上上级监管部门的要求。三是优化运行流程。健全完善工作决策、执行、监督等程序,针对公司出台的制度,按制度进行流程管控,流程管理从初度阶段逐步向系统化、规范化发展,确保流程可验证、可追溯。

四是严格缺陷整改。针对发现的缺陷,按照时间节点,在制订整改措施的同时,完善流程与执行力,使内部控制管理工作步入自我检查、自我改进、不断完善的阶段。

《公司年度内部控制体系建设自评报告.doc》
   推荐度:
一键复制下载本篇下载全站
 登录  注册 

5年网站会员
周年庆 特惠充值中
199元/无限下载
1年网站会员
周年庆 特惠充值中
89元/无限下载
终身网站会员
周年庆 特惠充值中
279元/无限下载
单篇下载
单次下载
8.9元/次
微信支付
欢迎使用微信支付
扫一扫支付
金额:
常见问题
下载中心

您的账号注册成功!密码为:123456,当前为默认信息,请及时修改

下载文件立即修改

限网站充值用户

点卡激活的用户,点击这里联系客服找回

如何获取自己的订单号?

打开微信,找到微信支付,找到自己的订单,就能看到自己的交易订单号了。

阅读并接受《用户协议》
注:各登录账户无关联!请仅用一种方式登录。


用户注册协议

一、 本网站运用开源的网站程序平台,通过国际互联网络等手段为会员或游客提供程序代码或者文章信息等服务。本网站有权在必要时修改服务条款,服务条款一旦发生变动,将会在重要页面上提示修改内容或通过其他形式告知会员。如果会员不同意所改动的内容,可以主动取消获得的网络服务。如果会员继续享用网络服务,则视为接受服务条款的变动。网站保留随时修改或中断服务而不需知照会员的权利。本站行使修改或中断服务的权利,不需对会员或第三方负责。

关闭